Modul Lieferantenrechnungen

Modulname (engl.): Suppliers
Modulnummer: 40
Benutzerinfo: This page
Entwicklerinfo: Module Suppliers (developer)

Einleitung

Mit dem Modul Lieferantenrechnungen können Rechnungen von Partnern vom Typ "Lieferant" erstellt oder geändert bzw. gelöscht werden.

The customer invoices are managed by the Module Customers Invoices.

Installation

Dieses Modul gehört zum Standard von Dolibarr. Es ist keine Installation erforderlich.

Configuration

Um dieses Modul nutzen zu können, muss es aktiviert sein.


Zum aktivieren müssen Sie als Administrator angemeldet sein

und gehen auf der Startseite zu Einstellungen > Modul/Applikation.

Scrollen Sie unter dem Tab/Karteireiter Verfügbare Module bis zu dem Modul.

Schauen Sie dann in der Zeile ganz rechts auf den Schiebeschalter.

Wenn der Kreis links und der Hintergrund weiß ist, ist das Modul noch deaktiviert.

Klicken Sie nun auf diesen Schalter. Der Kreis zeigt nun nach rechts und die Anzeige wechselt auf grün.

Nun ist das Modul aktiviert.

Wenn rechts neben dem Schiebeschalter noch ein Icon erscheint, können Sie durch einen Klick darauf weitere Einstellungen vornehmen (Setup).

Nach der Aktivierung müssen teilweise Einstellungen vorgenommen und Benutzerrechte vergeben werden.

Create invoice

Types of invoices

Currently, only standard invoices are managed for suppliers invoices.

  • The "standard invoice":

This is common invoices. There are no prerequisites.

  • The "replacement invoice":

Not yet managed for suppliers

  • The "credit note":

Not yet managed for suppliers

  • The "invoice deposit"

Not yet managed for suppliers


Procedure

Once an invoice is created (in draft mode), you must include in the invoice all products or services already defined in Dolibarr or you directly enter a title, a VAT rate, a unit price. For each line of the invoice, you also set an amount and possibly a discount (percentage).

Once your order ready you must validate it. Note this operation is irreversible. When you validate the invoice number is assigned by the numbering scheme that you chose in the configuration of the Supplier module. If an error is detected after confirming your order, you must either make a replacement bill or make an invoice have.

Enter payments

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Close invoice

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Export suppliers invoices

See the Modules Exports

Example of use cases

UCSIN02: I received a supplier invoice then a credit note
Situation I received a supplier invoice then a credit note
Actions I enter the supplier invoice (standard invoice) once received.

Then I received the credit note to correct this first invoice, so i enter an new standard invoice but with a negative amount. Once I payed, I enter the payment on standard invoice, and a negative payment on the negative invoice. I can close the two invoices as "payed".

A negatif and positive amount may appear on the bank receipt. You can manually edit them to have just one if you prefer.


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