Difference between revisions of "Module Fournisseurs Factures"

From Dolibarr ERP CRM Wiki
Jump to navigation Jump to search
Line 10: Line 10:
 
* Je paie (Émettre paiement).
 
* Je paie (Émettre paiement).
 
* Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
 
* Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
 +
* Je classe les deux factures comme "payées"
  
 
Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.
 
Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.

Revision as of 20:16, 20 May 2008

Template:Navigation documentation

Cas d'utilisations

UCSIN02: Facturation fournisseur puis reception avoir suite erreur facture

  • Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
  • Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.
  • Je paie (Émettre paiement).
  • Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
  • Je classe les deux factures comme "payées"

Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.