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Une commande fournisseur suit le workflow suivant:
Une commande fournisseur suit le workflow suivant:
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−
Brouillon (0) --> Validée (1) ---> Approuvée (2) ---> Attente réception produit (3) ---------------------------------/--> Reçu totalement (5)
+
Brouillon (0) --> Validé (1) --> Approuvé (2) --> Commandé (3) --------------------------------/---> Reçu totalement (5)
−
\ \ \--> Reçu partiellement (4 or 6) --/ \
+
\ \ \--> Reçu partiellement (4) --/ \
−
\ \ \ \
+
\ \ \--> Annulé (7) \
−
\ \-----------------------------------------------\-------------------------------------------\----> Création de la facture (si module facture actif) ou Classer facturé
+
\ \ \ \
−
\
+
\ \-----------------\-----------------------------------------\----> Création de la facture (si module facture actif) ou Classer facturé
−
\- Canceled (7)
+
\ \
−
\
+
\ \- Annulé (6)
−
\- Refused (9)
+
\
+
\- Refusé (9)
</pre>
</pre>