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Une commande fournisseur suit le workflow suivant:
 
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Brouillon (0) --> Validée (1) ---> Approuvée (2) ---> Attente réception produit (3) ---------------------------------/--> Reçu totalement (5)
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Brouillon (0) --> Validé (1) --> Approuvé (2) --> Commandé (3) --------------------------------/---> Reçu totalement (5)
                              \ \                                               \--> Reçu partiellement (4 or 6) --/       \   
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                            \                 \                 \--> Reçu partiellement (4) --/           \   
                              \ \                                               \                                           \
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                            \                \                \--> Annulé (7)                          \
                                \ \-----------------------------------------------\-------------------------------------------\----> Création de la facture (si module facture actif) ou Classer facturé
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                              \                 \                 \                                         \
                                 \
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                              \                 \-----------------\-----------------------------------------\----> Création de la facture (si module facture actif) ou Classer facturé
                                  \- Canceled (7)
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                                \                \
                                  \
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                                 \                 \- Annulé (6)
                                    \- Refused (9)
+
                                  \
 +
                                  \- Refusé (9)
 
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