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Une commande fournisseur suit le workflow suivant:
Une commande fournisseur suit le workflow suivant:
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−
Brouillon --> Validée ---> Approuvée ---> Attente réception produit ---------------------------/---> Reçu totalement
+
Brouillon (0) --> Validée (1) ---> Approuvée (2) ---> Attente réception produit (3) --------------------------------/---> Reçu totalement (5)
−
\ \--> Reçu partiellement --/ \
+
\ \ \--> Reçu partiellement (4 or 6) --/ \
−
\ \ \
+
\ \ \ \
−
\--------------------------------\----------------------------------\----> Création de la facture
+
\ \-----------------------------------------------\-------------------------------------------\----> Création de la facture
+
\
+
\- Canceled (7)
+
\
+
\- Refused (9)
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