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Une commande fournisseur suit le workflow suivant:
 
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Brouillon --> Validée ---> Approuvée ---> Attente réception produit ---------------------------/---> Reçu totalement
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Brouillon (0) --> Validée (1) ---> Approuvée (2) ---> Attente réception produit (3) --------------------------------/---> Reçu totalement (5)
                                  \                               \--> Reçu partiellement --/        \   
+
                              \  \                                               \--> Reçu partiellement (4 or 6) --/        \   
                                    \                               \                                 \
+
                              \  \                                               \                                           \
                                    \--------------------------------\----------------------------------\----> Création de la facture
+
                                \  \-----------------------------------------------\-------------------------------------------\----> Création de la facture
 +
                                \
 +
                                  \- Canceled (7)
 +
                                  \
 +
                                    \- Refused (9)
 
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