Difference between revisions of "Module Fournisseurs Factures"

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'''UCSIN02: Facturation fournisseur puis reception avoir suite erreur facture'''
 
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Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
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* Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir), aussi je saisi une facture fournisseur normal mais avec montant négatif.
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* Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.
Je paie.
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* Je paie (Émettre paiement).
Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
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* Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.
Un paiement supérieur et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.
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Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.

Revision as of 20:15, 20 May 2008

Template:Navigation documentation

Cas d'utilisations

UCSIN02: Facturation fournisseur puis reception avoir suite erreur facture

  • Je saisi la facture fournisseur (facture de doit).
  • Je reçois l'avoir fournisseur (facture avoir/note de crédit), et je saisis une facture fournisseur normale mais avec montant négatif.
  • Je paie (Émettre paiement).
  • Je saisi le paiement sur facture fournisseur et un paiement négatif sur facture avoir fournisseur.

Un paiement positif et un autre négatif pour corriger apparaitront dans le relevé bancaire.